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工作职责:
1.根据年度审计工作计划,在部门经理的指导下开展对公司及各项目部的内部财务审计工作,包括财务收支审计、经济效益审计以及项目投资、股权投资等的专项审计,通过收集审计证据、编制审计工作底稿、对于内审过程中发现的经营活动中所存在的潜在问题和风险,及时提出改进意见,并起草内部财务审计报告;
2.对公司预算、股东大会和董事会决议的执行情况进行审计监督;
3.负责部署内部控制的独立评估,定期对公司各部门及附属公司内控体系有效性进行监督评价,对内部控制和风险管理突出管理建议;
4.配合相关部门及外部中介机构对公司的各项审计工作,与业务部门保持良好的日常沟通;
5.负责收集并整理最新的相关行业的财务、审计等政策法规,保存、管理内部审计档案;
6.完成部门经理临时交办的其他工作。
任职资格:
1.审计、财会、工商管理等相关专业及本科以上学历;
2.具备从事审计工作的专业知识和技能,熟悉财税法规、会计及审计准则、企业内部控制规范等法律法规和准则规范等,能熟练使用word、excel、powerpoint、visio等办公软件;
3.五年以上审计相关工作经验,具备大型企业或千亿国际娱乐开户网址企业内部审计经验,或者具有证劵期货业务资格的知名会计师事务所年报审计和内部控制审计工作经验,熟悉房地产业务流程且具有项目管理经验者优先;
4.具备较强的学习理解能力、语言表达能力、事务执行能力、团队协作沟通能力;
5.诚实守信、严谨细致、责任心强、有保密意识,能够在压力下完成任务;
6.持有注册会计师(CPA)、国际内审师(CIA)证书者优先考虑。
公司福利待遇:
签订正规劳动合同,提供餐费补助,福利丰厚,包括五项社会保险、住房公积金、补充医疗保险、意外伤害保险,过节费,年底奖金。
工资每年稳步上调,表现优异可以公司内转岗晋升,得到更好的职业发展。
联系方式:dongshan@bloomage.com